Faktúra č. DFB/23/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 622,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0025
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0025 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 700,00 € 07.06.2023 09.06.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť