Faktúra č. DFB/23/0063
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0063
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 401,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023/0014
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/0014 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov | 32923244 | 401,40 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |