Faktúra č. DFB/23/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: strava LK
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 1 665,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0009
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0009 Objednávame si u Vás obedy pre študentov a pedagogický dozor, v termíne: 20.02.2023 - 24.02.2023 (vrátane). Gymnázium Prešov 00161110 Adams - Hotel Šomka, s.r.o. 36511595 1 665,00 € 16.02.2023 07.03.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť