Faktúra č. DFB/23/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 149,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0007
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0007 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 150,93 € 07.02.2023 09.02.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť