Faktúra č. DFB/22/0146

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 322,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/0035
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/0035 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 1 543,01 € 08.08.2022 23.08.2022 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť