Faktúra č. DFB/22/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.06.2022
  • Celková hodnota: 789,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/0030
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/0030 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 789,64 € 14.06.2022 24.06.2022 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť