Faktúra č. DFB/22/0059
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0059
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 142,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/0017
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/0017 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 142,27 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |