Faktúra č. DFB/22/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 429,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/0005
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/0005 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 429,16 € 17.02.2022 17.02.2022 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť