Faktúra č. DFB/22/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a nájom rohoží
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 190,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 56,58,60,62, 69
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť