Faktúra č. DFB/19/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava okien v telocvični a oprava osvetlenia na dvore
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 2 655,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0065
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0065 Objednávame si u Vás opravu okien v telocvični a opravu osvetlenia vo dvor školy Gymnázium Prešov 00161110 MARAV, s.r.o. 36725943 0,00 € 18.12.2019 21.12.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť