Faktúra č. DFB/19/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: reklama
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 336,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0043
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0043 Objednávame si u Vás 2 ks reklamných pútačov na zadných častiach autobusov MHD Prešov. Gymnázium Prešov 00161110 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 0,00 € 02.10.2019 03.10.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť