Faktúra č. DFB/19/0246
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0246
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 298,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0003
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/0003 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov | 32923244 | 0,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |