Faktúra č. DFB/19/0246

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 298,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0003
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0003 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 0,00 € 30.01.2019 31.01.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť