Faktúra č. DFB/19/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prístrešku - vstup k hodinám na odpočet vody
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 3 543,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0053
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0053 Objednávame si u Vás opravu prístrešku - vstupu k hodinám na odpočet vody Gymnázium Prešov 00161110 MARAV, s.r.o. 36725943 0,00 € 12.11.2019 13.11.2019 Objednávka
Tlačiť