Faktúra č. DFB/19/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: konvektory
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 214,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0047
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0047 Objednávame si u Vás elektrické konvektory podľa vlastného výberu v počte 7 kusov. Gymnázium Prešov 00161110 JOZEF MAŤAVKA SELEKTRA 11741562 0,00 € 17.10.2019 18.10.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť