Faktúra č. DFB/19/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: konvektory
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 154,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0042
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0042 Objednávame si u Vás elektrické konvektory FK 330, počet: 5 kusov. Gymnázium Prešov 00161110 JOZEF MAŤAVKA SELEKTRA 11741562 0,00 € 26.09.2019 27.09.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť