Faktúra č. DFB/19/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 14.08.2019
  • Celková hodnota: 270,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0028
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0028 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 19.03.2019 20.03.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť