Faktúra č. DFB/19/0166
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Kandra SHIP J&J
- IČO: 41630912
- Adresa: Chmeľovec 111, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0166
- Popis fakturovaného plnenia: oprava stolov - fyzika
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 1 091,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0035
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/0035 | Objednávame si u vás opravu stolov vo fyzikálnej učebni | Gymnázium Prešov | 00161110 | Jozef Kandra SHIP J&J | 41630912 | 0,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka |