Faktúra č. DFB/19/0166

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava stolov - fyzika
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 1 091,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0035
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0035 Objednávame si u vás opravu stolov vo fyzikálnej učebni Gymnázium Prešov 00161110 Jozef Kandra SHIP J&J 41630912 0,00 € 22.07.2019 07.08.2019 Objednávka
Tlačiť