Faktúra č. DFB/19/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0032
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0032 Gymnázium Prešov 00161110 Junior Achievement Slovensko n.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 42166292 0,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Objednávka
2019/0032 Objednávame si u Vás čistenie kanálov a ťahanie žumpy. Gymnázium Prešov 00161110 MP KANAL service, s.r.o. 45965838 0,00 € 05.06.2019 07.06.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť