Faktúra č. DFB/19/0072
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0072
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 169,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0028
- Dátum zverejnenia: 10.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/0028 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |