Faktúra č. DFB/19/0058

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 264,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0019
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0019 Objednávame si u Vás čistenie kanálov a ťahanie žumpy. Gymnázium Prešov 00161110 SERVISKOMFORT, s. r. o. 31706053 0,00 € 27.02.2019 28.02.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť