Faktúra č. DFB/19/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: komponenty k servru, PC trieda
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 362,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019/0002
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0002 Objednávame si u Vás doplnky k počítačovej sieti. Gymnázium Prešov 00161110 WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov 36484610 0,00 € 23.01.2019 24.01.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť