Faktúra č. DFB/19/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: čiernobiele a farebné kópie - zborovňa, tonery
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 299,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39
  • Identifikácia objednávky: 2019/0004
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/0004 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 0,00 € 31.01.2019 01.02.2019 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť