Faktúra č. DFB/18/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: 1 ks televízor s držiakom
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 502,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2018/0090
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/0090 Objednávame si 1 ks televízor s držiakom Gymnázium Prešov 00161110 NAY ELEKTRODOM, Tuhovská 15, Bratislava 35739487 0,00 € 27.11.2018 28.11.2018 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť