Faktúra č. DFB/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - vrátnica
  • Dátum doručenia: 16.08.2018
  • Celková hodnota: 3 661,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2018
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2018 Objednávame si u Vás stavebné práce (vrátnica) na základe CP. Gymnázium Prešov 00161110 Jana Ciha HASSTAV 44777477 0,00 € 07.08.2018 08.08.2018 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť