Faktúra č. DFB/18/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: balená stolová voda 18,9 l
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36A/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36A/2018 objednávame si balenú vodu 18,9 lit Gymnázium Prešov 00161110 AQUA COOL Marián Farkaš 43667708 0,00 € 17.05.2018 14.06.2018 Objednávka
Tlačiť