Faktúra č. DFB/18/0032
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0032
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 198,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/2018
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2018 | Objednávame si u Vás elektromateriál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 0,00 € | 01.02.2018 | 03.02.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |