Faktúra č. DFB/18/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 06.02.2018
  • Celková hodnota: 198,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2018 Objednávame si u Vás elektromateriál podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov 36484610 0,00 € 01.02.2018 03.02.2018 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť