Zmluva č. 2019/35/34i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Bujňák
- IČO: 41544412
- Adresa: Volgogradská 70, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2019/35/34i
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
- Dátum uzavretia: 20.12.2019
- Dátum účinnosti: 02.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/20/0019 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 244,62 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0036 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 432,98 € | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0046 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 279,86 € | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0048 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 32,10 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0067 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 605,33 € | 30.09.2020 | 03.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0078 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 927,37 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0081 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 420,01 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0085 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 442,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0004 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 216,46 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0015 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 601,12 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0024 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 532,16 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0040 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 603,23 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0060 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 522,72 € | 30.06.2021 | 03.07.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0063 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 62,14 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0075 | zemplínsky koláč a žemľa malá - pletenka | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 99,54 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0076 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 453,00 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0084 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 83,93 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0088 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 476,43 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0094 | zemplínsky koláč | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 84,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0100 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 928,25 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0107 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 993,06 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |