Zmluva č. 2017/39/39i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/39/39i
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - chlieb, pečivo
  • Dátum uzavretia: 20.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/18/0028 sendvič a chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 39,19 € 13.02.2018 16.02.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0059 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 32,73 € 17.04.2018 20.04.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0077 chlieb, sendvič a strúhanka Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 40,96 € 12.05.2018 21.05.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0092 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 26,18 € 13.06.2018 16.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0125 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 34,60 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0160 chlieb, zemplínsky koláč a strúhanka Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 117,37 € 16.11.2018 22.11.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0186 chlieb a sendvič Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 35,85 € 14.12.2018 20.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0189 Sendvič Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 12,60 € 20.12.2018 28.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0008 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 26,18 € 15.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0029 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 29,92 € 25.02.2019 28.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0035 zemplínsky koláč Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 61,20 € 01.03.2019 31.03.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0065 zemplinský koláč a chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 94,31 € 15.05.2019 21.05.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0076 chlieb a sendvič Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 70,51 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0081 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 18,81 € 28.06.2019 03.07.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0100 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 MILK-AGRO, spol. s r. o. 17147786 188,33 € 16.09.2019 19.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0108 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 40,76 € 30.09.2019 04.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0141 Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 MILK-AGRO, spol. s r. o. 17147786 221,94 € 15.11.2019 21.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0142 chlieb a zemplínsky koláč Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 128,34 € 18.11.2019 21.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0151 sendvič Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 15,84 € 29.11.2019 04.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0154 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 40,76 € 03.12.2019 07.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0171 chlieb Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 39,71 € 19.12.2019 28.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie