Zmluva č. 2017/37/37i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Bujňák Štefan
- IČO: 41544412
- Adresa: Volgogradská 70, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/37/37i
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva - mäso, mäsové výrobky
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/18/0020 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 045,89 € | 31.01.2018 | 03.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0032 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 481,80 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0049 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 794,13 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0069 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 762,77 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0085 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 111,01 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0101 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 653,95 € | 29.06.2018 | 04.07.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0108 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 25,70 € | 31.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0131 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 076,56 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0152 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 198,83 € | 29.10.2018 | 03.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0174 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 387,15 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0191 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 803,23 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0019 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 102,76 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0034 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 162,28 € | 28.02.2019 | 03.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0041 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 291,66 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0056 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 955,34 € | 30.04.2019 | 04.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0072 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 797,91 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0082 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 1 529,56 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0087 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 54,26 € | 03.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0109 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 740,71 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0129 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 3 195,51 € | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0150 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 814,51 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0169 | mäso, mäsové výrobky a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bujňák Štefan | 41544412 | 2 111,31 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |