Zmluva č. 2014/50/50i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
- IČO: 43485979
- Adresa: Pekárska 2, Veľký Šariš
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2014/50/50i
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - chlieb, pečivo
- Dátum uzavretia: 31.12.2014
- Dátum účinnosti: 02.01.2015
- Dátum platnosti do: 31.12.2015
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/15/0019 | chlieb a sendvic | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 35,29 € | 09.02.2015 | 26.02.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0026 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 30,10 € | 23.02.2015 | 28.02.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0037 | chlieb a sendvic | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 88,74 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0042 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 27,36 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0046 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 31,92 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0055 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 30,10 € | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0076 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 22,80 € | 28.05.2015 | 01.06.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0088 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 26,38 € | 16.05.2015 | 01.07.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0091 | sendvic | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 6,48 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0119 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 32,83 € | 25.09.2015 | 04.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0134 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 40,93 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0150 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 31,01 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0154 | zemplinsky kolac | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 68,26 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0162 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 33,74 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0173 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 32,83 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0011 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 20,90 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0019 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 28,80 € | 05.02.2016 | 13.02.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0026 | zemplinský kolac | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 54,60 € | 24.02.2016 | 03.03.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0032 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 29,26 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0046 | chlieb a pečivo | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 38,99 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0056 | chlieb, sendvic | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 35,69 € | 22.04.2016 | 29.04.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0066 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 19,85 € | 13.05.2016 | 24.05.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0072 | zemplinsky koláč a chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 74,47 € | 31.05.2016 | 03.06.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0084 | chlieb,sendvič | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 25,46 € | 27.06.2016 | 02.07.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0105 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 25,08 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0135 | zemplinský koláč, chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 92,26 € | 27.10.2016 | 01.11.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0152 | chlieb | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 30,10 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0161 | chlieb a sendvič celý | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 38,20 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |