Zmluva č. 2014/46/46i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 1, ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2014/46/46i
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva - mrazený tovar
- Dátum uzavretia: 31.12.2014
- Dátum účinnosti: 02.01.2015
- Dátum platnosti do: 31.12.2015
- Celková hodnota: 7 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/15/0057 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 630,57 € | 22.04.2015 | 30.04.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0080 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 128,98 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0114 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 574,04 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0113 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 707,58 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0122 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 917,25 € | 29.09.2015 | 07.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0123 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 448,09 € | 30.09.2015 | 07.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0140 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 936,54 € | 28.10.2015 | 31.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0142 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 495,23 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0144 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 594,50 € | 03.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0157 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 889,98 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0158 | pribinacik | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 323,34 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0165 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 402,53 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0166 | mrazena zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 263,69 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/15/0176 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 403,95 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0005 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 494,62 € | 18.01.2016 | 26.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0006 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 717,85 € | 18.01.2016 | 26.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0016 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 100,73 € | 02.02.2016 | 06.02.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0017 | mrazene kuracie prsia a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 145,24 € | 02.02.2016 | 06.02.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0023 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 669,70 € | 19.02.2016 | 03.03.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0024 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 476,05 € | 19.02.2016 | 03.03.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0042 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 472,13 € | 30.03.2016 | 02.04.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0074 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 242,02 € | 31.05.2016 | 03.06.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0082 | mrazene kuracie stehna a mrazena zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 291,66 € | 20.06.2016 | 02.07.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0087 | jogurt | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 44,58 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0089 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 780,21 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0090 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 862,42 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0091 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 836,28 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0092 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 138,57 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0106 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 717,19 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0107 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 340,19 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0109 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 98,13 € | 28.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0110 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 29,46 € | 28.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0136 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 951,98 € | 02.11.2016 | 15.11.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0137 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 995,04 € | 03.11.2016 | 15.11.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0138 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 182,00 € | 03.11.2016 | 15.11.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/16/0165 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 372,11 € | 21.12.2016 | 24.12.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |