Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/19/0010 elektrina - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 046,15 € 14.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0011 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 14.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0012 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 510,00 € 14.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0013 nedoplatok za rok 2018 - plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,94 € 15.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0014 nedoplatok za rok 2018 - plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 448,47 € 15.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0029 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 01.02.2019 14.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0030 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 510,00 € 01.02.2019 14.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0046 elektrina - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 128,88 € 19.02.2019 22.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0059 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 01.03.2019 29.03.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0060 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 510,00 € 01.03.2019 29.03.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0077 elektrina - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 859,91 € 08.03.2019 30.03.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0094 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 510,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0095 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
2019/06/06i Dodatok č. 09 k Zmluvám o dodávke plynu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 20 000,00 € 26.03.2019 01.09.2019 31.08.2020 11.04.2019 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
2019/07/07i Dodatok č. 09 k Zmluvám o dodávke plynu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 600,00 € 26.03.2019 01.09.2019 31.08.2020 11.04.2019 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
2019/08/08i Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 960007465 uzatorená v zmysle zákona o energetike Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12 000,00 € 26.03.2019 01.01.2020 31.12.2020 11.04.2019 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
DFB/19/0098 elektrina - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 042,42 € 08.04.2019 13.04.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0128 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 02.05.2019 10.05.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0129 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 510,00 € 02.05.2019 10.05.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/19/0134 elektrina - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 939,10 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »