Faktúra č. DFJ/25/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 3 759,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0007/2025
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007/2025 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Štefan Bujňák 41544412 3 759,80 € 07.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť