Faktúra č. DFJ/24/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 5 544,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/2024 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 HORESKO, s. r. o. 51196603 5 544,94 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
Tlačiť