Faktúra č. DFJ/23/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 3 727,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0051/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0051/2023 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 3 727,23 € 31.05.2023 30.06.2023 Objednávka
Tlačiť