Faktúra č. DFJ/23/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 6 532,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/2023 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 6 532,84 € 01.03.2023 31.03.2023 Objednávka
Tlačiť