Faktúra č. DFJ/23/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.02.2023
  • Celková hodnota: 4 673,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/2023 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 4 673,84 € 31.01.2023 27.02.2023 Objednávka
Tlačiť