Faktúra č. DFJ/22/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.04.2022
  • Celková hodnota: 488,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/18/18i
  • Identifikácia objednávky: 0042/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/18/18i Rámcová kúpna zmluva Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 16.12.2021 01.01.2022 31.12.2023 29.12.2021 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
0042/2022 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 488,74 € 04.04.2022 21.04.2022 Objednávka
Tlačiť