Faktúra č. DFJ/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 1 870,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/19/19i
  • Identifikácia objednávky: 0016/2022z31.1.2022
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/19/19i Rámcová dohoda Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO, s.r.o 51196603 Iné 0,00 € 10.12.2021 01.01.2022 31.12.2023 29.12.2021 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť