Faktúra č. DFJ/19/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 1 867,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/48/48i
  • Identifikácia objednávky: 0045/2019z29.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/48/48i Rámcová kúpna zmluva - potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO, s.r.o 51196603 Iné 0,00 € 20.12.2017 02.01.2018 31.12.2019 22.12.2017 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť