Faktúra č. DFJ/17/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 27.10.2017
  • Celková hodnota: 316,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/03/03i
  • Identifikácia objednávky: 0126/2017z4.10.2017
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/03/03i Kúpna zmluva Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 Iné 0,00 € 02.01.2017 02.01.2017 31.12.2017 02.01.2017 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť