Faktúra č. DFJ/17/0080
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/17/0080
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zeleninu
- Dátum doručenia: 31.05.2017
- Celková hodnota: 401,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/03/03i
- Identifikácia objednávky: 0068/2017 z 28.4.17
- Dátum zverejnenia: 09.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/03i | Kúpna zmluva | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 31.12.2017 | 02.01.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |