Faktúra č. DFB/25/0368

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové obaly ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.11.2025
  • Celková hodnota: 122,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 247/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
247/2025 Objednávame si u Vás jednorázové obaly ŠJ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Peritech, s.r.o. 44894058 122,41 € 13.11.2025 28.11.2025 Objednávka
Tlačiť