Faktúra č. DFB/25/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby "UI deň"
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 91,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/2025 Objednávame u Vás kancelárske potreby "AI dni v škole" Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Lyreco CE, SE 35958120 91,27 € 27.10.2025 10.11.2025 Objednávka
Tlačiť