Faktúra č. DFB/25/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv K
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 378,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 224/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/2025 Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv K Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Peritech, s.r.o. 44894058 378,77 € 15.10.2025 10.11.2025 Objednávka
Tlačiť