Faktúra č. DFB/25/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby "AI deň"
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 88,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 230/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
230/2025 Objednávame u Vás kancelárske potreby "UI deň" Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Lyreco CE, SE 35958120 88,51 € 16.10.2025 06.11.2025 Objednávka
Tlačiť