Faktúra č. DFB/25/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 28.10.2025
  • Celková hodnota: 17,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 229/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
229/2025 Objednávame si u Vás toner Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 17,90 € 16.10.2025 06.11.2025 Objednávka
229/2025 Objednávame u Vás toner Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 17,90 € 16.10.2025 06.11.2025 Objednávka
Tlačiť