Faktúra č. DFB/25/0332
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadík - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0332
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 167,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/2025
- Dátum zverejnenia: 28.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 167,00 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka |