Faktúra č. DFB/25/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové obaly ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 107,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208/2025 Objednávame si u Vás jednorázové obaly ŠJ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Peritech, s.r.o. 44894058 107,32 € 01.10.2025 15.10.2025 Objednávka
Tlačiť