Faktúra č. DFB/25/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a nastavenie projektora
  • Dátum doručenia: 03.10.2025
  • Celková hodnota: 575,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 199/2025
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
199/2025 Objednávame si u Vás čistenie a nastavenie projektora Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 575,64 € 30.09.2025 07.10.2025 Objednávka
Tlačiť